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公司开展2023年内部审计培训

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为进一步强化内部控制管理、加强重点业务监督,促进企业规范运行,6月16日下午,在公司四楼会议室,组织开展公司《内部审计》专题培训,由财务资产部张晓丽主任为大家授课。

为进一步强化内部控制管理、加强重点业务监督,促进企业规范运行,6月16日下午,在公司四楼会议室,组织开展公司《内部审计》专题培训,由财务资产部张晓丽主任为大家授课

本次培训作为公司领导人员上讲堂活动和领导人员队伍培训的一项重要内容,公司高度重视,结合实际,精心组织,公司各单位主要领导管理骨干共计42人参加培训。

张主任首先通报了2016以来宏达公司接受的外部审计、内部审计情况,详细解读合同管理内部审计工作重点及检查内容,并就经济责任审计的内容、容易被提出的共性审计问题重点提醒,对今后的经营提出管理建议

此次培训结合公司的行业特点及经营发展实际需求,根据年度重点工作安排,探索更加科学、有效的内部控制体系和方法,有利于提升内部审计的工作水平,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。

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